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  • 維護權(quán)威的審計決定(摘)

    讀書覺這篇可拿來分享,便做摘錄。 維護權(quán)威的審計決定,關(guān)乎我們的審計意見能否順利地執(zhí)行下去,我們的審計成果能否迅速地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。 我們的審計部...

  • <轉(zhuǎn)>5H1W方法論(1)

    第一篇 如何用5W1H分析法處理與分析事情 分析要素 1、利益分析法就是說這個因素對誰有利,或?qū)φl有害 2、過去現(xiàn)在將來分析法就是說這個因素的...

  • 裝修工程審計----BF

    工程審計:進行跟蹤審計或全過程審計 貫穿整個裝修過程的三大風險:工期拖延(工期耽誤)、超出預算(造價超出預算,降低了投資回報率)、質(zhì)量問題(包括...

  • <轉(zhuǎn)>5H1W方法論(2)

    (十二)在分析事件或事故中的運用 第一層:先用其分析 第二層:用其解決問題 1、如何理解與運用:WHO 當事件發(fā)生的時候,我們應該很清楚的知道發(fā)...

  • 內(nèi)部審計----內(nèi)部控制與內(nèi)部審計

    這一板塊,有話要說,換工作以后,小朋友問我,什么是內(nèi)控,什么是內(nèi)審,到底有什么區(qū)別和聯(lián)系?現(xiàn)在上理論派~ 2130----控制 內(nèi)部審計部門必須...

  • 內(nèi)部審計----#風險管理#

    IIA定義:識別、評估、管理和控制潛在事件或情況的過程,目的是為實現(xiàn)組織的既定目標提供合理保證。 風險管理是管理層的一項主要職責,是經(jīng)營管理過程...

  • 內(nèi)部審計----風險管理與內(nèi)部審計

    2120----風險管理 內(nèi)部審計活動必須評估風險管理過程的有效性,并對其改善作出貢獻。 2120.A1----內(nèi)部審計部門必須評估下列與組織治...

  • 內(nèi)部審計----《薩班斯法案》

    《薩班斯法案》指2002年6月18日美國國會參議院銀行委員會通過由奧克斯利和參議院銀行委員會主席薩班斯聯(lián)合提出的會計改革法案----《2002上...

  • 內(nèi)部審計----組織治理與內(nèi)部審計

    1、內(nèi)部審計----工作性質(zhì) 內(nèi)部審計評估能夠提供信息,評價整個管理過程。所有組織內(nèi)部的業(yè)務系統(tǒng)、過程、運營、職能及活動要服從于內(nèi)部審計師的評估...

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